Faktúra č. 249100080

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 249100080
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov na sklad
  • Dátum doručenia: 27.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 3 112,02 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000099356
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000099356 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 3 105,92 € 27.06.2025 27.06.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť