Faktúra č. 0000600154
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600154
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 623,18 €
- Identifikácia objednávky: 0000600282
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000600028 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,52 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
0000600282 | Kompatibilné tonery do starých tlačiarní podľa zadania e-shop | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk | 48158836 | 623,18 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
0000600028 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,52 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |