Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne

Hviezdoslavova 140/3, Trenčín

gabriela.petruskova@russ-tn.sk

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
Hviezdoslavova 140/3, 91101 Trenčín
gabriela.petruskova@russ-tn.sk

Faktúra č. 0000600154

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
  • Názov: Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk
  • IČO: 48158836
  • Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600154
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 623,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600282
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600028 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 127,52 € 02.03.2023 16.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600282 Kompatibilné tonery do starých tlačiarní podľa zadania e-shop Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 623,18 € 13.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600028 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 127,52 € 02.03.2023 16.03.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom