Faktúra č. 0000600031

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600031
  • Popis fakturovaného plnenia: poštové služby
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 82,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600031
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600031 poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 82,35 € 11.05.2022 17.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000600031 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 82,35 € 11.05.2022 30.04.2022 16.05.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť