Faktúra č. 0000600011

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600011
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštové služby
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 71,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600011
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600011 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 71,15 € 10.02.2022 18.03.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600011 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 71,15 € 10.02.2022 31.01.2022 21.02.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť