Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700041 Žiadanky na prepravu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 4,36 € 05.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000700055 Výmena batérií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. 45415340 465,36 € 13.03.2024 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700084 Vybíjaná žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 370,91 € 27.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700054 Vybavenie lekárničky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Fakultná nemocnica Trnava 00610381 74,50 € 08.03.2024 05.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700003 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 724,56 € 04.01.2024 02.02.2024 06.02.2024 Faktúra
0000700020 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 724,04 € 05.02.2024 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700042 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 05.03.2024 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700083 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 04.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700027 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná odborná škola technická 00891568 543,57 € 07.02.2024 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000700036 Svetlo a žiarovky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 20.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000700123 Super florbal pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 510,18 € 11.03.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700131 Super florbal pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629967 267,72 € 17.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700132 Super florbal pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629967 296,21 € 17.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700018 Super florbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 278,54 € 29.01.2024 19.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000700019 Super florbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 185,61 € 31.01.2024 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000700106 Super florbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 313,59 € 15.02.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700105 Super florbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 254,24 € 14.02.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700000 Stravné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 526,94 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700008 Stravné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 138,03 € 31.01.2024 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
0000700006 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 200,00 € 15.01.2024 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0000700011 Správa registratúry Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 560,00 € 31.01.2024 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700089 Spracovanie informácií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Obchodná akadémia Senica 00400220 463,86 € 07.02.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700097 Španielský jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 217,29 € 11.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700010 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 01.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700012 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 156,45 € 02.02.2024 23.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700109 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 16.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700098 Slovenská jazyk a lit. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Angely Merici 00588032 307,61 € 12.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700021 Servis Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,00 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700040 Servis klimatizácií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad s.r.o. 50712721 459,00 € 04.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000700048 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 380,52 € 26.02.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »