Faktúra č. 248100007

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 248100007
  • Popis fakturovaného plnenia: Použitie kariet SHELL 01/25
  • Dátum doručenia: 02.02.2025
  • Celková hodnota s DPH: 132,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021000045
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť