Faktúra č. 0000700066

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700066
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné máj 2022
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 724,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700018
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700018 Stravné - máj 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 758,92 € 02.05.2022 02.05.2022 18.05.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700179 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 12,00 € 12.05.2023 02.06.2023 26.07.2023 Faktúra
Tlačiť