Faktúra č. 0000700066
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700066
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné máj 2022
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 724,08 €
- Identifikácia objednávky: 0000700018
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000700018 | Stravné - máj 2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 758,92 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Edita Antalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
0000700179 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 12,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra |