Faktúra č. 0000001398

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001398
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 26.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 328,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043960
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043960 spitočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 328,00 € 24.08.2021 24.08.2021 21.09.2021 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť