Faktúra č. 0000001362

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001362
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
  • Dátum doručenia: 16.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 5 121,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043885
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043885 Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania, stravy a školiacichpriestorov pre školenie kontorlórov športových organizá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. 46857508 5 121,42 € 29.07.2021 13.08.2021 29.07.2021 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
Tlačiť