Faktúra č. 0000001245

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001245
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Galambošová
  • Dátum doručenia: 26.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 228,21 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043765
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043765 letenka,Belgické kráľovstvo, návrat z pôsobenia v systéme EŠ v zahraničí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 228,21 € 23.06.2021 23.06.2021 23.06.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť