Faktúra č. 0000000628
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000628
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota s DPH: 979,81 €
- Identifikácia objednávky: 0000043677
- Dátum zverejnenia: 30.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000043677 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 979,81 € | 16.04.2021 | 28.05.2021 | 01.06.2021 | PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský | generálny riaditeľ kancelária GTSÚ | Objednávka |