Faktúra č. 0000000885

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000885
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.05.2021
  • Celková hodnota s DPH: 339,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043678
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043678 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 339,84 € 26.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
Tlačiť