Faktúra č. 0000000531
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 - IČO: 00164381
 
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: PAPERA s.r.o.
 - IČO: 46082182
 - Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000000531
 - Popis fakturovaného plnenia: tonery
 - Dátum doručenia: 15.04.2021
 - Celková hodnota s DPH: 2 107,55 €
 - Identifikácia objednávky: 0000043595
 - Dátum zverejnenia: 14.05.2021
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043595 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 107,55 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |