Faktúra č. 0000000323
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000323
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Šmelko,Kapuš
- Dátum doručenia: 15.03.2021
- Celková hodnota s DPH: 747,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000043365
- Dátum zverejnenia: 15.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000043365 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Moskva a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 747,50 € | 09.03.2021 | 09.03.2021 | 09.03.2021 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |