Faktúra č. 0000000323

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000323
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Šmelko,Kapuš
  • Dátum doručenia: 15.03.2021
  • Celková hodnota s DPH: 747,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043365
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043365 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Moskva a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 747,50 € 09.03.2021 09.03.2021 09.03.2021 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť