Faktúra č. 0000002118

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002118
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc. pap. A4, A3 IMAGE
  • Dátum doručenia: 10.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 1 131,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043159
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043159 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 131,70 € 09.12.2020 22.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť