Faktúra č. 0000002022

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 609,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042311
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042311 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 609,00 € 17.02.2020 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť