Faktúra č. 0000001818

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001818
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Bashir Géčová
  • Dátum doručenia: 02.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 117,53 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043021
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043021 letenka Sofia - Viedeň, lektorské pôsobenie, Bulharská republika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 117,53 € 25.11.2020 25.11.2020 25.11.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť