Faktúra č. 0000002517
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002517
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 435,02 €
- Identifikácia objednávky: 0000042050
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000042050 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 435,02 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |