Faktúra č. 0000002517

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002517
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 435,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042050
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042050 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 435,02 € 02.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť