Faktúra č. 0000002272
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: DAD-TEL, s.r.o.
- IČO: 00698881
- Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002272
- Popis fakturovaného plnenia: štvrťroč.kontr.EPS-4.Q
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 101,88 €
- Identifikácia objednávky: 0000041883
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000041883 | Strážna služba 10/2019 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Special Service International SK s.r.o. | 47961066 | 31 290,61 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 20.12.2019 | Ing. Mario Schrenkel | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka |