Faktúra č. 0000000911
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000911
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 10.06.2020
- Celková hodnota s DPH: 184,46 €
- Identifikácia objednávky: 0000042641
- Dátum zverejnenia: 03.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000042641 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 184,46 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | 28.07.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |