Faktúra č. 0000000906

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000906
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.06.2020
  • Celková hodnota s DPH: 2 810,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042640
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042640 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 810,05 € 03.06.2020 30.06.2020 28.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť