Faktúra č. 0000000062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000062
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 29.01.2020
  • Celková hodnota s DPH: 528,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042126
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042126 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 528,31 € 10.01.2020 13.01.2020 10.01.2020 PhDr.Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť