0000030149 |
ZENIT 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola - SOŠ podnikania |
37956108 |
|
11 900,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030152 |
TPC 52/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,70 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030151 |
TPC 51/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
167,25 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
ZPC 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
345,67 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030156 |
plyn 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
867,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030153 |
ZPC 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
232,17 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030150 |
TPC 59/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
123,01 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030155 |
mobily 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
302,93 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030160 |
TPC 55/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
24,88 € |
05.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030158 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030157 |
TPC 53/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
13,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030159 |
TPC 54/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
24,88 € |
05.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030166 |
ZPC 16/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030163 |
vybavenie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
113,40 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030161 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
7,64 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030162 |
pevná linka 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030164 |
vybavenie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030165 |
BOZP,OPP,PZS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030167 |
ZPC 11/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
2 000,00 € |
07.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030170 |
phm 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,49 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030168 |
elektrina 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
66,04 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030169 |
TPC 69/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030178 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zjara Jakub PhDr. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030181 |
ZPC 12/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030175 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030179 |
ZPC 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
378,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030182 |
ZPC 13/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030176 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030173 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |