Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030309 prenájom BT800BS 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030317 oprava BT800BS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 166,00 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030395 autobusová doprava SOČ BA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 560,00 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030141 poháre a trofeje MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 112,08 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030142 poháre a trofeje iné súťa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 151,60 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030224 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,22 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030225 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 659,55 € 19.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030397 prenájom kinosály EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CINEFIL o.z. 42240549 100,00 € 06.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030258 tlmočenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 The Bridge, o.z. 42208483 2 244,00 € 28.03.2024 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030241 Stolár 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ drevárska 37956469 2 250,00 € 22.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030149 ZENIT 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola - SOŠ podnikania 37956108 11 900,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030316 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 37946765 181,68 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030387 prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 2 522,20 € 02.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030380 autobusová doprava SOČ PO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Adamko - SIJAJA - Bus 37257561 2 820,00 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030041 elektrina 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,63 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030102 elektrina 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,79 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030168 elektrina 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,04 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030308 elektrina 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,87 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030360 elektrina 3/2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 3,35 € 23.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030103 pošta 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 187,60 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030220 pošta 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 201,20 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030325 pošta 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 145,40 € 12.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030127 licencia na softvér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66,00 € 23.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030284 grafický program a licenc Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 408,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »