Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030264 oprava BA 580 IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 203,65 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030378 oprava BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 917,71 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030124 účtovný systém Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. 36031682 113,00 € 22.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030118 notebooky s príslušenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 192,48 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030119 tlačiareň Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 552,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030256 nákup IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 209,16 € 28.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030370 školenie Úradné dokumenty Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 26.04.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030391 autobusová doprava SOČ TN Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030356 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 31,20 € 19.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030081 stravné 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 984,50 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030146 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030260 Stravné 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 852,20 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030311 stravné + karta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 75,60 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030385 stravné 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 998,31 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030127 licencia na softvér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66,00 € 23.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030284 grafický program a licenc Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 408,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030103 pošta 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 187,60 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030220 pošta 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 201,20 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030325 pošta 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 145,40 € 12.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030041 elektrina 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,63 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030102 elektrina 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,79 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030168 elektrina 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,04 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030308 elektrina 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,87 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030360 elektrina 3/2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 3,35 € 23.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030380 autobusová doprava SOČ PO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Adamko - SIJAJA - Bus 37257561 2 820,00 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030387 prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 2 522,20 € 02.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »