0000030264 |
oprava BA 580 IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
203,65 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030378 |
oprava BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
917,71 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030124 |
účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
113,00 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030118 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 192,48 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030119 |
tlačiareň |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
552,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030256 |
nákup IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
209,16 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030370 |
školenie Úradné dokumenty |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
26.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030391 |
autobusová doprava SOČ TN |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. |
36323977 |
|
972,00 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030356 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
31,20 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030006 |
stravné 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 079,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030006 |
stravné 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 079,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030081 |
stravné 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 984,50 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030260 |
Stravné 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 852,20 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030311 |
stravné + karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
75,60 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030385 |
stravné 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 998,31 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030127 |
licencia na softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
23.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030284 |
grafický program a licenc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
408,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030029 |
pošta 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
76,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030029 |
pošta 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
76,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030103 |
pošta 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
187,60 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030220 |
pošta 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
201,20 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030325 |
pošta 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
145,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030041 |
elektrina 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,63 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030102 |
elektrina 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,79 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030168 |
elektrina 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
66,04 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030308 |
elektrina 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
65,87 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030360 |
elektrina 3/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3,35 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030380 |
autobusová doprava SOČ PO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 820,00 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030387 |
prenájom priestorov EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 522,20 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |