Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030191 TPC 6/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dorčáková Lenka 144,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030081 stravné 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 984,50 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030146 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030260 Stravné 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 852,20 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030311 stravné + karta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 75,60 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030352 ZPC 30/2024 Vantuch Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 e-Tours d.o.o. 11578972258 298,00 € 19.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030038 školenie Microsoft Planne Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 edu365 s.r.o. 53666445 390,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030116 Refernet 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030110 Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030091 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EfVET Central Office 250,00 € 07.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030235 stretnutie ambasádorov-ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030224 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,22 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030225 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 659,55 € 19.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030206 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gajdošová Andrea Mgr. MBA 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030063 TPC 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 170,88 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030085 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 95,30 € 02.02.2024 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030108 ZPC 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 106,18 € 13.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030117 preplatenie Mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 50,35 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030213 ZPC 18/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 892,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030204 TPC 19/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 145,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030236 ZPC 24/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 659,64 € 21.03.2024 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030288 preplatenie kávové kapsul Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garajová Martina 34,95 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030011 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garguláková Zuzana Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030011 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garguláková Zuzana Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030171 študijná mobilita Litva d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garguláková Zuzana Ing. 348,50 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »