Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030185 ***preplatenie občerstven Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,55 € 11.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030187 zverejnenie pracovnej pon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alma Career Slovakia 35800861 225,60 € 11.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030189 TPC 4/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 146,65 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030214 ZPC 19/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 822,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030205 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Abrmanová Miroslava Mgr. 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030164 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030201 TPC 16/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 JUDr. Peter Kováč 11,60 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030207 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kirkov Ivana Mgr. 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030206 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gajdošová Andrea Mgr. MBA 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030213 ZPC 18/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 892,50 € 13.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030188 TPC 3/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 145,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030161 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 7,64 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030862 Zabezpečenie roll-up bannerov s príslušenstvom a potlačou podľanasledujúceho zadania:Rollup banner pre projekt EQAVETBie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 114,45 € 13.03.2024 15.04.2024 19.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030863 Zabezpečenie roll-up bannerov s príslušenstvom a potlačou podľanasledujúceho zadania:Rollup banner pre regionálne centrá Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 545,10 € 13.03.2024 15.04.2024 19.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030170 phm 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 156,49 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030865 Zabezpečenie cateringu pre nadnárodné stretnutie projektu ILAV4 podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 04.04.2024Mies Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 252,00 € 14.03.2024 04.04.2024 19.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030162 pevná linka 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030866 Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 285,20 € 15.03.2024 20.03.2024 19.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030191 TPC 6/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dorčáková Lenka 144,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030133 TPC 15/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 97,30 € 26.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »