Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030832 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 02.01.2024 02.01.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030832 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 02.01.2024 02.01.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030886 stravné 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 984,50 € 29.04.2024 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030385 stravné 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 998,31 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030352 ZPC 30/2024 Vantuch Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 e-Tours d.o.o. 11578972258 298,00 € 19.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030881 Školenie – úradné dokumenty v praxi:Počet účastníkov: 2Forma školenia: onlineTermín konania: 24.04.2024cena bez DPH: 1 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 19.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030370 školenie Úradné dokumenty Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 26.04.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030874 Školenie – Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce voverejnom záujme – zmeny a úpravy 2024:Počet účastníkov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 294,00 € 11.04.2024 19.04.2024 18.04.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030361 školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 294,00 € 23.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030038 školenie Microsoft Planne Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 edu365 s.r.o. 53666445 390,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030833 Interné školenie – Microsoft Office 365 – Microsoft Planner: Termín konania: 11.01.2024 Doba trvania: 3 hodiny (13:00c Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 edu365 s.r.o. 53666445 390,00 € 03.01.2024 11.01.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030833 Interné školenie – Microsoft Office 365 – Microsoft Planner: Termín konania: 11.01.2024 Doba trvania: 3 hodiny (13:00c Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 edu365 s.r.o. 53666445 390,00 € 03.01.2024 11.01.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030110 Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030116 Refernet 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030091 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EfVET Central Office 250,00 € 07.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030235 stretnutie ambasádorov-ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030851 Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 28.02.2024 14.03.2024 28.02.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030225 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 659,55 € 19.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »