Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030176 študijná mobilita Litva d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Moravčík Pavol Ing. 348,50 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030177 študijná mobilita Litva d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sakáčová Silvia Ing. 348,50 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030171 študijná mobilita Litva d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garguláková Zuzana Ing. 348,50 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030179 ZPC 6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 378,50 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030181 ZPC 12/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 170,00 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030859 Prenájom priestorov pre konferenciu k Mesiacu kvality v OVP 2024pozostávajúci z nasledovného:Termín: 30.04.2024V trvaní: Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Malý Berlín o.z. 50916211 2 680,00 € 07.03.2024 30.04.2024 28.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030169 TPC 69/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Solárik Peter PaedDr. 7,80 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030168 elektrina 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,04 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030170 phm 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 156,49 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030857 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 104,00 € 07.03.2024 24.04.2024 13.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030856 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Banskobystrický kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LALIKBUS, s.r.o. 54425298 840,00 € 07.03.2024 24.04.2024 13.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030859 Prenájom priestorov pre konferenciu k Mesiacu kvality v OVP 2024pozostávajúci z nasledovného:Termín: 30.04.2024V trvaní: Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Malý Berlín o.z. 50916211 2 310,00 € 07.03.2024 30.04.2024 13.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030858 Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Trenčiansky kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 24.04 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 07.03.2024 24.04.2024 13.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030167 ZPC 11/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 2 000,00 € 07.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030165 BOZP,OPP,PZS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030164 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030161 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 7,64 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030162 pevná linka 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030166 ZPC 16/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 100,00 € 06.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030163 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 06.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »