Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030261 vodné,stočné,zrážky 3/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030158 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 05.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030080 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030834 vodné 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 637,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030834 vodné 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 637,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030389 vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030834 vodné 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 636,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030509 vodné,stočné,zrážky 5/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030609 vodné,stočné,zrážky 6/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.07.2024 11.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030698 vodné,stočné,zrážky 7/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.08.2024 06.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030742 vodné,stočné,zrážky 8/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.09.2024 09.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0000030830 vodné,stočné,zrážky 9/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.10.2024 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
0000030956 vodné,stočné,zrážky 10/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 44,86 € 05.11.2024 12.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000031091 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 48,74 € 06.12.2024 11.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000030965 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030965 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030818 vodné,stočné,zrážky 9/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030743 vodné,stočné,zrážky 8/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »