Objednávka č. 0000030725

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Branislav Hadár
  • Funkcia: riaditeľ organizácie ŠIOV
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000030725
  • Popis objednaného plnenia: vodné 07813
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 640,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030068 Vodné,stočné,zráž 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030103 Vodné,stočné,zrážky1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 44,34 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030189 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 8,87 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030188 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 06.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030264 Vodné, stočné, zrážky 3/2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030369 Vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 03.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030515 vodné,stočné,zrážky 5/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 05.06.2023 29.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000030607 vodné,stočné,zrážky 6/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 03.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030688 vodné,stočné,zrážky 7/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 02.08.2023 10.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030743 vodné,stočné,zrážky 8/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030818 vodné,stočné,zrážky 9/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030965 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030965 vodné,stočné,zrážky 11/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť