Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030396 Murár a Stolár 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola stavebná 893293 4 200,00 € 11.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000031004 prepojenie databázy Europ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Syntelia s.r.o. 55110037 9 800,00 € 08.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031004 prepojenie databázy Europ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Syntelia s.r.o. 55110037 9 800,00 € 08.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030635 Videoprezentácie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 13.07.2023 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030576 kameram. práce a postprod Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 2 640,00 € 27.06.2023 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000030770 vyhotovenie videí Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 6 600,00 € 13.09.2023 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030770 vyhotovenie videí Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 6 600,00 € 13.09.2023 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030808 vyhotovenie videí Festiva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 5 940,00 € 28.09.2023 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030971 videoprodukcia MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 2 520,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031011 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031012 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031011 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030971 videoprodukcia MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 2 520,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031012 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030634 Technická podpora a úprav Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 13.07.2023 18.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030442 ***Technická podpora a úp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 18.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030316 Technická podpora a úprav Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 24.04.2023 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000030231 Technická podpora a úprav Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 17.03.2023 30.03.2023 06.04.2023 Faktúra
0000030165 Technická podpora a úprav Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 21.02.2023 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030090 Technická podpora SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030009 Tech.podpora systému SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 4 426,56 € 12.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030567 Technická podpora a úprav Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 26.06.2023 06.07.2023 14.07.2023 Faktúra
0000031003 softvér SCCF 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 08.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000031003 softvér SCCF 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 08.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030328 Školenie Linkedln Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Marta Pálešová 54580749 750,00 € 26.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030374 Autobusová doprava SOČ 20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LALIKBUS, s.r.o. 54425298 840,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030729 ***cestovné poistenie Eur Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 201,96 € 24.08.2023 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030930 Zlaté nožnice 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven 52942481 7 000,00 € 21.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030980 doména refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030980 doména refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »