0000030229 |
TPC 64/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
93,50 € |
20.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030231 |
GDPR 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030233 |
TPC 63/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
147,75 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030224 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,22 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030226 |
TPC 61/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,68 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030223 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,23 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030225 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
659,55 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030227 |
TPC 62/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
27,90 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030222 |
ZPC 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
12,06 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030218 |
prenájom BT800BS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030221 |
preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
130,00 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030220 |
pošta 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
201,20 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030219 |
TPC 92/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030217 |
ZPC 22/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030214 |
ZPC 19/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030213 |
ZPC 18/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
892,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
ZPC 21/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030215 |
ZPC 20/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030212 |
ZPC 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
348,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030191 |
TPC 6/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
144,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030196 |
TPC 11/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
83,53 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030205 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Abrmanová Miroslava Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030201 |
TPC 16/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JUDr. Peter Kováč |
|
|
11,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030194 |
TPC 9/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030195 |
TPC 10/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
14,00 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030210 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030197 |
TPC 12/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
98,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030202 |
TPC 17/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030192 |
TPC 7/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weiner Zuzana Ing. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030193 |
TPC 8/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |