0000030952 |
TPC 242/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,88 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030950 |
TPC 257/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030947 |
TPC 237/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,06 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030950 |
TPC 257/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030942 |
TPC 268/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
7,80 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030943 |
TPC 275/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
145,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030952 |
TPC 242/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,88 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030939 |
TPC 245/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
48,19 € |
23.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030940 |
preddavok na cestovné nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
668,00 € |
23.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030928 |
GDPR 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030930 |
Zlaté nožnice 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
7 000,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030931 |
SOČ 3.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
14 210,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030929 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 545,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030932 |
TPC 280/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
100,20 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030934 |
TPC 244/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
111,19 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030937 |
TPC 284/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
96,56 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030936 |
TPC 283/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
24,99 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030938 |
TPC 285/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
120,96 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030935 |
TPC 258/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
64,82 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030933 |
Vyúčtovanie grantu ZPC 19 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
57,24 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030925 |
TPC 288/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
46,80 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |