0000030977 |
CF 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
12 397,70 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030967 |
mobily 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,77 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030964 |
plyn 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030963 |
pevná linka 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,86 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030975 |
zabezpečenie stánkov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP spol.,s.r.o. |
00682497 |
|
10 080,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030972 |
oprava BA 580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
386,98 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030966 |
nájom 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030970 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
240,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030970 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
240,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030964 |
plyn 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030966 |
nájom 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030976 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030963 |
pevná linka 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,86 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030965 |
vodné,stočné,zrážky 11/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030961 |
stravné 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 992,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030975 |
zabezpečenie stánkov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP spol.,s.r.o. |
00682497 |
|
10 080,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030967 |
mobily 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,77 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030962 |
občerstvenie MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 965,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030977 |
CF 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
12 397,70 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030968 |
kopírky 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,30 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030973 |
diagnostika BL 003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030978 |
vypracovanie audítorskej |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
600,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030972 |
oprava BA 580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
386,98 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030979 |
analýza EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030974 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
140,40 € |
06.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030974 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
140,40 € |
06.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |