0000031024 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
1 852,80 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031022 |
propagačné predmety EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
2 656,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031023 |
propagačné predmety ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
484,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031021 |
propagačné predmety NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
2 866,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031025 |
pošta 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031026 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031018 |
workshop EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPI Hotels Slovakia, s.r.o. |
48094790 |
|
418,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031017 |
preplatenie obal na diplo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
10,84 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031014 |
phm 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
406,07 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031015 |
vystúpenie na konferencii |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Anabela Patkoló |
|
|
250,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031014 |
phm 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
406,07 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031018 |
workshop EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPI Hotels Slovakia, s.r.o. |
48094790 |
|
418,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031015 |
vystúpenie na konferencii |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Anabela Patkoló |
|
|
250,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031017 |
preplatenie obal na diplo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
10,84 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031009 |
TPC 302/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
146,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031013 |
seminár EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
7 887,10 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031010 |
ZPC 92/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
339,74 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031009 |
TPC 302/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
146,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031010 |
ZPC 92/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
339,74 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031013 |
seminár EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
7 887,10 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |