0000030303 |
Daň z nehnuteľností 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
TPC 100/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
28,14 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030300 |
Doplatok ZPC 17/2023 Izák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
9,75 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030292 |
TPC 87/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030294 |
TPC 55/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
209,99 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030295 |
TPC 99/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,14 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030297 |
TPC 95/2023 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
11,90 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
TPC 96/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,36 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030291 |
TPC 86/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030296 |
TPC 94/2023 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
11,90 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030298 |
Záloha ZPC 30/2023 Haviar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
200,00 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030289 |
Členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030287 |
Účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Firemní vzdělávání s.r.o. |
17732751 |
|
7 260,00 € |
18.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030290 |
Elektrina 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 418,96 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030288 |
Progpagácia projektu PSA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cech maliarov Slovenska |
36110892 |
|
400,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030282 |
TPC 81/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
90,57 € |
12.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030284 |
Preplatenie mailchimp 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,75 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030286 |
TPC 104/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
85,01 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030283 |
Doplatok ZPC 18/2023 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
14,64 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030285 |
TPC 103/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
82,14 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030281 |
TPC 66/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
3,98 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030278 |
Elektrina 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
86,09 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030280 |
Mobily 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,62 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
Pevná linka 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,77 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030277 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
14,83 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030276 |
školenie Postupy účtovani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
06.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030274 |
Refundácia CP SIP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
24,84 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
Refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
108,75 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
TPC 25/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
90,16 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030266 |
Kopírky 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
915,47 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |