Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030358 Prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Východoslovenské múzeum v Košiciach 31297803 300,00 € 02.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030361 Refundácia SIP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia Senica 00400220 35,35 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030352 Refundácia ZENIT 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Juraja Henischa 42035261 33,38 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030359 Plyn 5/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 507,00 € 02.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030357 Refundácia SIP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162141 40,65 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030360 Prenájom priestorov 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 02.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030356 Doplatok ZPC 14/2023 Drin Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 162,20 € 02.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030354 Refundácia Mladý mechatro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ technická 00521663 92,44 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030355 Refundácia Mladý mechatro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ technická 17050316 29,05 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030351 ZPC 28/2023 Čuvalová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 143,39 € 02.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030350 ZPC 27/2023 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 143,39 € 02.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030348 TPC 74/2023 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 8,73 € 28.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030349 TPC 75/2023 Čuvalová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 8,73 € 28.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030341 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Chvalná Patrícia, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030335 SIP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00400238 3 463,74 € 27.04.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030339 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Valachová Alexandra, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030346 Doplatok študijná mobilit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Eva Kubišová 262,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030337 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030340 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Skubanová Darina, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030336 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Blažej Peter, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030345 Doplatok študijná mobilit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 262,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030338 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pauscheková Jana, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030347 Doplatok študijná mobilit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štofková Alžbeta 262,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030342 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030334 Záloha ZPC 22/2023 Horeck Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 600,00 € 27.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030343 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kubišová Miroslava, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030344 Doplatok študijná mobilit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 262,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030514 PhDr. Katarína Kováčová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PhDr. Katarína Kováčová 16,65 € 26.04.2023 09.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000030331 Preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 57,40 € 26.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030328 Školenie Linkedln Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Marta Pálešová 54580749 750,00 € 26.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra