0000031056 |
TPC 320/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,25 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031050 |
TPC 290/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
6,69 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031048 |
TPC 263/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
2,90 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031059 |
TPC 338/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,85 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031057 |
TPC 321/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031053 |
TPC 306/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
110,85 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031045 |
TPC 311/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
68,69 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031055 |
TPC 319/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
11,10 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031051 |
TPC 291/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,95 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031060 |
TPC 312/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
107,67 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031029 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
399,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031033 |
ZPC 90/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
250,94 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031032 |
TPC 256/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
162,50 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031030 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hocková Brigita |
|
|
808,44 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031034 |
ZPC 91/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
295,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031031 |
TPC 344/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,13 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031032 |
TPC 256/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
162,50 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031030 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hocková Brigita |
|
|
808,44 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031034 |
ZPC 91/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
295,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031029 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
399,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031033 |
ZPC 90/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
250,94 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031031 |
TPC 344/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,13 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031024 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
1 852,80 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031021 |
propagačné predmety NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
2 866,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031026 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031023 |
propagačné predmety ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
484,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031025 |
pošta 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031022 |
propagačné predmety EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
2 656,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |