0000030448 |
TPC 101/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,10 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030445 |
TPC 134/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030449 |
TPC 109/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
15,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030446 |
TPC 135/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
25,09 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030444 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030442 |
***Technická podpora a úp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
18.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030441 |
Autobusová doprava EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
480,00 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030513 |
Seifertová Andrea Ing. Ph |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
154,48 € |
17.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030511 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
228,30 € |
17.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030435 |
BOZP, PZS, OPP 1-15.4.202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
42,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030428 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
1 188,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030440 |
preplatenie výdavkov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kupcová Zuzana |
|
|
126,00 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030434 |
ZPC 34/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
324,85 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030438 |
ENERSOL 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
6 200,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030436 |
Preplatene výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
108,85 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030439 |
GASTROJUNIOR 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 527,84 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030437 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
139,06 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030433 |
TPC 129/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
15,30 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030430 |
tlačoviny EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
425,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030429 |
tlačoviny EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
175,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030432 |
TPC 98/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
64,88 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030431 |
Trend |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030424 |
TPC 61/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
80,65 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030427 |
TPC 102/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
304,16 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030426 |
TPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
134,29 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030425 |
TPC 84/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
91,01 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030422 |
preplatnie výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barteková Martina |
|
|
67,40 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030423 |
TPC 133/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
164,73 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030421 |
preplatenie výdavkov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Partilová Jana |
|
|
139,93 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030414 |
TPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
65,24 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |