0000030472 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 321,08 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030473 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 148,37 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030470 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 047,75 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030466 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
95,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030468 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
555,50 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030464 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kubišová Miroslava, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030458 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030454 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
300,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030463 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030456 |
SOČ 2023 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
19 103,72 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030453 |
GDPR 4/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030459 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pauscheková Jana, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030455 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030461 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Skubanová Darina, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030467 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,21 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030465 |
preplatenie Mailchimp 4/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,45 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030462 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Chvalná Patrícia, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030460 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030457 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030503 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
16,95 € |
24.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030451 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
24.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030452 |
pracovná večera EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
413,70 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030450 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030510 |
Balážová Tatiana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
186,57 € |
22.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030500 |
Zuščík Vivienne Bc. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
436,24 € |
19.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030504 |
Zuščík Vivienne Bc. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
378,61 € |
19.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030505 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
272,63 € |
19.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030512 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
228,52 € |
19.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030447 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030443 |
doplatok ZPC 15/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,14 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |