0000030833 |
TPC 211/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
266,64 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030835 |
TPC 216/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
102,63 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030830 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
05.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030829 |
pevná linka 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,48 € |
05.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030823 |
technické zabezpečenie st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Technické služby Starého mesta a.s. |
35804092 |
|
720,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030828 |
konferencia Festival zruč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Outdoor Institute, o.z. |
42195152 |
|
632,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030826 |
nájom 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030818 |
vodné,stočné,zrážky 9/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030825 |
phm 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
376,19 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030821 |
preplatenie Shuterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
mobily 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
293,72 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030820 |
kopírky 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
717,14 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030819 |
plyn 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030827 |
pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Heydučka, spol. s.r.o. |
48094544 |
|
275,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030822 |
preplatenie darekové pouk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
160,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030822 |
preplatenie darekové pouk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
160,00 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030813 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
166,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030815 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030814 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
164,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030817 |
catering EUROPASS 29.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
264,50 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030816 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030812 |
Zručnosti pre našu budúcn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
6 056,50 € |
02.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030811 |
stravné 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 603,60 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030809 |
catering EUROPASS 25.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030810 |
catering EUROPASS 26.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
849,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030803 |
TPC 220/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,90 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030805 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030807 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leberfinger s.r.o. |
35739088 |
|
160,00 € |
28.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |