Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030833 TPC 211/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 266,64 € 09.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030835 TPC 216/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 102,63 € 09.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030831 BOZP,OPP,PZS 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030831 BOZP,OPP,PZS 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030830 mimoškolská vzdelávacia č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 420,00 € 05.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030829 pevná linka 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,48 € 05.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030823 technické zabezpečenie st Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Technické služby Starého mesta a.s. 35804092 720,00 € 04.10.2023 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030828 konferencia Festival zruč Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Outdoor Institute, o.z. 42195152 632,00 € 04.10.2023 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030826 nájom 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030818 vodné,stočné,zrážky 9/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030825 phm 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 376,19 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030821 preplatenie Shuterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030824 mobily 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 293,72 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030820 kopírky 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 717,14 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030819 plyn 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 450,00 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030827 pracovná večera Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Heydučka, spol. s.r.o. 48094544 275,00 € 04.10.2023 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030822 preplatenie darekové pouk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 160,00 € 04.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030822 preplatenie darekové pouk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 160,00 € 04.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030813 catering EUROPASS 27.9.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 166,00 € 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030815 catering EUROPASS 28.9.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 221,00 € 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030814 catering EUROPASS 27.9.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 164,00 € 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030817 catering EUROPASS 29.9.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 264,50 € 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030816 catering EUROPASS 28.9.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 221,00 € 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030812 Zručnosti pre našu budúcn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OMEGA Investments a.s. 46455141 6 056,50 € 02.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030811 stravné 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 603,60 € 02.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030809 catering EUROPASS 25.9.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 157,50 € 29.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030810 catering EUROPASS 26.9.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 849,50 € 29.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030803 TPC 220/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 10,90 € 28.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030805 školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 28.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000030807 občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Leberfinger s.r.o. 35739088 160,00 € 28.09.2023 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra