Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030195 CI-servis a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CI-servis a.s. 36180459 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030191 CBA VEREX a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CBA VEREX a.s. 31645704 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030180 AUTOCETRUM Nitra, spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCETRUM Nitra, spol. s.r.o. 31440690 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030196 ANTEC, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ANTEC, s.r.o. 17053781 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030224 CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. 46569448 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030217 AUTO GÁBRIEL s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO GÁBRIEL s.r.o. 31699090 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030212 AUTO - LION s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO - LION s.r.o. 36323675 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030222 Branson Ultrasonic a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Branson Ultrasonic a.s. 50123173 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030188 Carpe diem, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Carpe diem, s.r.o. 36481815 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030214 AUTO - VALAS s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO - VALAS s.r.o. 31681743 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030197 AOKI Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AOKI Slovakia s.r.o. 47092581 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030216 COOP Jednota Námestovo, Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 00693804 6 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030186 AGROTRADE GROUP, spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. 31668861 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030179 ADVENTIM n.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ADVENTIM n.o. 50456458 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030189 AMH METAL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMH METAL, s.r.o. 44061641 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030219 Auto Lamač spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030194 Banik a syn s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Banik a syn s.r.o. 36467677 6 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030225 D & D Richard Dučaj Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D & D Richard Dučaj 41918088 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030177 BSH Drives and Pumps s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BSH Drives and Pumps s.r.o. 36187828 10 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030165 stravné lístky 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 577,93 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030166 súťaže GASTRO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 100,00 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030163 CP Jakubíková 2/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Barbora Jakubíková 5,10 € 18.05.2021 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030164 CP Štefániková 3/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 5,10 € 18.05.2021 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030167 právne služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BDM Legal s.r.o. 36857823 72,00 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030168 pošta 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 149,90 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030171 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Remišová 8,50 € 18.05.2021 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030169 implementácia GDPR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030170 Diners karta 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 510,37 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030172 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 6,00 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030160 Nájom CO NR 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 18.05.2021 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra