0000030195 |
CI-servis a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CI-servis a.s. |
36180459 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030191 |
CBA VEREX a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CBA VEREX a.s. |
31645704 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030180 |
AUTOCETRUM Nitra, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCETRUM Nitra, spol. s.r.o. |
31440690 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030196 |
ANTEC, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ANTEC, s.r.o. |
17053781 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030224 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
46569448 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030217 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
31699090 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030212 |
AUTO - LION s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - LION s.r.o. |
36323675 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030222 |
Branson Ultrasonic a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branson Ultrasonic a.s. |
50123173 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030188 |
Carpe diem, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030214 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
31681743 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030197 |
AOKI Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AOKI Slovakia s.r.o. |
47092581 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
6 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030186 |
AGROTRADE GROUP, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. |
31668861 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030179 |
ADVENTIM n.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ADVENTIM n.o. |
50456458 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030189 |
AMH METAL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMH METAL, s.r.o. |
44061641 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030219 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030194 |
Banik a syn s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
6 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030225 |
D & D Richard Dučaj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D & D Richard Dučaj |
41918088 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030177 |
BSH Drives and Pumps s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BSH Drives and Pumps s.r.o. |
36187828 |
|
10 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030165 |
stravné lístky 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 577,93 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030166 |
súťaže GASTRO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 100,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030163 |
CP Jakubíková 2/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Jakubíková |
|
|
5,10 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030164 |
CP Štefániková 3/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
5,10 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030167 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
72,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030168 |
pošta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
149,90 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030171 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
8,50 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030169 |
implementácia GDPR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030170 |
Diners karta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
510,37 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030172 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030160 |
Nájom CO NR 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |