Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030210 Asemid s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asemid s.r.o. 35865199 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030210 Asemid s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asemid s.r.o. 35865199 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030178 Autocentrum CYDA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autocentrum CYDA s.r.o. 48207373 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030178 Autocentrum CYDA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autocentrum CYDA s.r.o. 48207373 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030227 DAJSI fresh s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DAJSI fresh s.r.o. 46186344 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030227 DAJSI fresh s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DAJSI fresh s.r.o. 46186344 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030183 AGRODULOV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGRODULOV s.r.o. 36324141 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030183 AGRODULOV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGRODULOV s.r.o. 36324141 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030201 Bel Power Solutions s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bel Power Solutions s.r.o. 36297364 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030201 Bel Power Solutions s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bel Power Solutions s.r.o. 36297364 7 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030173 A.M.E. Pressta, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 A.M.E. Pressta, s.r.o. 31570721 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030173 A.M.E. Pressta, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 A.M.E. Pressta, s.r.o. 31570721 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030193 AMM Prešov, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AMM Prešov, s.r.o. 36494569 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030187 Autogroup TT, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030226 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. 35854171 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030226 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. 35854171 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030206 BHP Tatry, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl 45948879 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030208 COOP Jednota Krupina, spo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030208 COOP Jednota Krupina, spo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030228 Danfoss Power Solutions a Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Danfoss Power Solutions a.s. 31626572 8 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030205 ContiTech Vibration Contr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. 36322792 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030211 BILLA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BILLA s.r.o. 31347037 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030200 APLEND, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 APLEND, s.r.o. 45512558 5 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030213 COOP Jednota L. Mikuláš s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota L. Mikuláš spotrebné družst 00168963 9 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030206 BHP Tatry, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl 45948879 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030220 COOP Jednota Trstená, spo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo 36012815 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030223 Brose Prievidza, spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Brose Prievidza, spol. s r.o. 48046434 23 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030218 BotaniQue Art, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BotaniQue Art, s.r.o. 50634143 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra