0000030365 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o. |
36250686 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030352 |
Milan Hrobár - KOVEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milan Hrobár - KOVEX |
32835043 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030315 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
36684228 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030287 |
Marián Chovanec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marián Chovanec |
17973660 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030308 |
Merate s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Merate s.r.o. |
46571698 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030390 |
Obec Vyšná Hutka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Vyšná Hutka |
00691291 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030312 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
50692828 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030346 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
36309991 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030233 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
44551754 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030269 |
M & G Classic Chrome & Ca |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o. |
35962178 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030281 |
Marcel Mikovčák - Restaur |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis |
35222042 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
ESOX, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESOX, spol. s.r.o. |
31603262 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030367 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030344 |
JAKON SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAKON SK s.r.o. |
44728328 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030326 |
IDONA, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IDONA, spol. s r.o. |
34138277 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030257 |
LICITOR group, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LICITOR group, a.s. |
36421561 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030319 |
Hotel Turiec, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Turiec, a.s. |
36715425 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030382 |
OBEC DOLNÁ STREDA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC DOLNÁ STREDA |
00611638 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030244 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
43869653 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030376 |
NAY a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030354 |
Milito s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milito s.r.o |
53023307 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030318 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
46146628 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030392 |
OBJAVUJ SVET s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBJAVUJ SVET s.r.o. |
51931273 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030342 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
30624177 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030252 |
ECCO Slovakia, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECCO Slovakia, a.s. |
35745916 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030325 |
HYDAC electronic, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HYDAC electronic, s.r.o. |
36400955 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030381 |
Obec Cigeľ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Cigeľ |
00318027 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030387 |
OBEC ŠALGOČKA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC ŠALGOČKA |
00613932 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030384 |
Obec Lovinobaňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Lovinobaňa |
00316172 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030271 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
45939365 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |