Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030294 GeWiS Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GeWiS Slovakia s.r.o. 30223300 12 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030355 Jozef Kriško Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jozef Kriško 37653393 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030355 Jozef Kriško Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jozef Kriško 37653393 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030296 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. 31711065 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030296 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. 31711065 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030293 Márton&Márton, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Márton&Márton, s.r.o. 36261696 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030293 Márton&Márton, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Márton&Márton, s.r.o. 36261696 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030246 Doprava a mechanizácia a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 00605956 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030246 Doprava a mechanizácia a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 00605956 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030279 MAR SK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MAR SK, s.r.o. 36428094 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030279 MAR SK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MAR SK, s.r.o. 36428094 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030234 DARUS stav s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DARUS stav s.r.o. 50074059 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030234 DARUS stav s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DARUS stav s.r.o. 50074059 8 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030371 Krajconsulting s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Krajconsulting s.r.o. 50307185 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030371 Krajconsulting s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Krajconsulting s.r.o. 50307185 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030298 Hella Slovakia Front-Ligh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 36326739 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030298 Hella Slovakia Front-Ligh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 36326739 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030305 MEDIA INVEST COMPANY, s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. 46696288 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030305 MEDIA INVEST COMPANY, s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. 46696288 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030262 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) 36174173 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030262 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) 36174173 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030372 MORGHAN spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MORGHAN spol. s.r.o. 45425302 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030372 MORGHAN spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MORGHAN spol. s.r.o. 45425302 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030375 Mukino, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mukino, s.r.o. 45538069 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030375 Mukino, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mukino, s.r.o. 45538069 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030388 OBEC VÁHOVCE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC VÁHOVCE 00306266 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra