Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030209 BHZ Steel s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHZ Steel s.r.o. 46206787 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030322 Mesto Zvolen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Zvolen 00320439 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030258 LIDL Slovenská republika, Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIDL Slovenská republika, v.o.s. 35793783 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030322 Mesto Zvolen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Zvolen 00320439 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030250 E-Consulting Slovakia s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 E-Consulting Slovakia s.r.o. 45330697 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030239 Delphia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Delphia s.r.o. 44505736 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030239 Delphia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Delphia s.r.o. 44505736 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030337 Inter Harmony spol. s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inter Harmony spol. s.r.o. 36241288 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030241 KURSALON, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KURSALON, s.r.o. 44924968 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030314 Hotel Eurobus s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotel Eurobus s.r.o. 43957366 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030738 nájom DP KE 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 21.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030273 ESPA LINE, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ESPA LINE, spol. s r.o. 34148752 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030263 ELEKTRIC s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ELEKTRIC s.r.o. 46466410 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030184 AUTODIELŇA Melicher Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTODIELŇA Melicher 35044543 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030337 Inter Harmony spol. s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inter Harmony spol. s.r.o. 36241288 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030135 služobné telefóny Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,62 € 26.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030146 stravné lístky 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 8 820,76 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030139 Nájom NR CO 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030144 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 8,02 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030142 právne služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BDM Legal s.r.o. 36857823 216,00 € 29.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030141 CP Ing. Andrea Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 8,80 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030147 SIP 2021 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola dopravná 17055211 914,14 € 04.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030153 EBSN poplatok 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 European Basic Skills Network 300,00 € 06.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030145 plyn 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030138 Nájom ZA 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 printio, s.r.o. 36718114 1 791,00 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030140 Nájom NR DP 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 676,26 € 27.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030143 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 52,80 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030254 ECOLOGY LIFE s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ECOLOGY LIFE s.r.o. 44509618 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030254 ECOLOGY LIFE s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ECOLOGY LIFE s.r.o. 44509618 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030215 BONUL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BONUL, s.r.o. 36528170 16 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »