0000030436 |
Preplatene výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
108,85 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030417 |
TPC 80/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
60,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030439 |
GASTROJUNIOR 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 527,84 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030419 |
TPC 106/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,26 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030437 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
139,06 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030426 |
TPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
134,29 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030416 |
TPC 79/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,96 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030425 |
TPC 84/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
91,01 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030412 |
TPC 120/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030411 |
TPC 119/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030403 |
Záloha ZPC 39/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
587,00 € |
15.05.2023 |
|
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030433 |
TPC 129/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
15,30 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030422 |
preplatnie výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barteková Martina |
|
|
67,40 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030420 |
Catering EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
247,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030430 |
tlačoviny EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
425,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030429 |
tlačoviny EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
175,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030407 |
Tlačoviny EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
545,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030409 |
Preplatenie účasť na konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Michal Koricina |
|
|
583,69 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030423 |
TPC 133/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
164,73 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030413 |
Doplatok ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
46,97 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030410 |
Záloha ZPC 40/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
500,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030406 |
Tlačoviny NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
620,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030432 |
TPC 98/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
64,88 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030402 |
Pevná linka 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,01 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030408 |
Školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030431 |
Trend |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030405 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Dorinec DORTRANS |
43937390 |
|
1 380,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030390 |
SOČ 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
7 105,00 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |