Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030858 kopírky 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 1 157,44 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030867 35010 náklady na zabezpeč Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ArTUR 30787190 33,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030845 preplatenie KPI ukazovate Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 130,26 € 20.10.2021 22.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030840 ZPC záloha Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 940,00 € 19.10.2021 22.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030868 stream a posprodukcia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 1 500,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030864 online školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TIMAN s.r.o. 36005801 477,60 € 26.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030865 zahraničná expertka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Katalin Molnar Stadler 500,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030844 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 14,95 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030860 VICTORIA REGIA 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská asociácia kvetinárov a florist 42297095 2 500,00 € 25.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030846 ZPC 23 Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 78,75 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030859 nájom 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030857 CP 36 Repiská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 5,10 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030835 Asseco, 2. fa celok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 783 087,00 € 15.10.2021 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 25.10.2021 Faktúra
0000030830 CP 30 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 9,50 € 14.10.2021 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
0000030824 poštovné 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 146,70 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030824 poštovné 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 146,70 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030821 školenie Prince2Combo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TAYLLORCOX, s.r.o. 47689137 1 400,00 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030826 mobily 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 447,49 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030784 SOK Stravné 082021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 367,40 € 28.09.2021 19.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030825 mobily Duál 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030825 mobily Duál 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030821 školenie Prince2Combo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TAYLLORCOX, s.r.o. 47689137 1 400,00 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030784 SOK Stravné 082021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 367,40 € 28.09.2021 19.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030834 prenájom EPALE workshop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 150,00 € 14.10.2021 19.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030675 kondenzačný kotol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 4 206,00 € 10.08.2021 17.08.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030834 prenájom EPALE workshop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 150,00 € 14.10.2021 19.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030833 prenájom EPALE workshop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 150,00 € 14.10.2021 19.10.2021 22.10.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »